2016年中共台江区委宣传部预算说明
2016年部门预算经十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
根据《中共台江区委办公室关于印发<中共台江区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(台委办发[2002]85号),中共台江区委宣传部的主要职责是:
(一)贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策;根据中宣部和省、市、区委的安排部署,制订全区宣传思想工作规划并提出宣传思想工作文化教育事业发展的指导方针,促进全区文化教育卫生等社会事业发展;指导全区各级宣传工作;协调全区宣传文教系统各部门之间的关系。
(二)负责指导全区理论学习.理论研究和理论宣传工作;掌握全区理论工作动态,总结和推广理论学习工作经验。
(三)负责舆论导向工作,把握宣传基调;对区广播电视局的工作实施方针、政策的指导;管理区新闻中心。
(四)从宏观上指导精神产品的生产;负责社会文化工作和文化市场的宏观管理;研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务;对区文化体育局、区文联的工作实施方针政策的指导。
(五)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、社区宣传、法制宣传科技宣传和全民国防教育等工作领导思想领域的学会研究会工作。
(六)配合区委组织部做好党员教育工作一负责制定基层党员思想理论教育计划,编写党员教育教材。
(七)宏观指导全区群众性的精神文明建设活动,管理区委精神文明建设办公室。
(八)负责宣传贯彻党的教育方针、政策,宏观指导学校党的建设和思想政治教育工作。对区教育局的工作实施方针、政策的指导
(九)组织实施对外宣传工作,研究制定全区对外宣传工作的方针政策。
(十)组织实施中宣部、省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研,指导宣传文化系统制订政策法规;做好宣传系统的信息收集和报送工作。
(十一)宏观指导宣传系统基层党的建设。
(十二)根据宣传系统干部归口管理原则,抓好宣传系统各级领导班子建设、廉政建设和干部宏观的管理;对宣传文教系统区管干部的任免提出意见,审批宣传文教系统股级干部的职务任免,负责文教系统后备干部队伍的建设,制定全区宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训训规划并组织实施;联系宣传文教系文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作,受委托主管全区企业政工干部的职称评定工作。
(十三)承办区委交办的委交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
中共福州市台江区委宣传部包括3个机关行政处室及2个下属单位。
其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
中国共产党福州市台江区委员会宣传部 |
财政拨款 |
6 |
5 |
台江区新闻中心 |
财政拨款 |
8 |
7 |
台江区社会科学界联合会 |
财政拨款 |
3 |
2 |
三、部门主要工作任务
2016年,中共台江区委宣传部的主要任务是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,积极学习宣传贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、福州工作的重要指示精神,坚持“四个全面”战略布局,认真按照“四个切实”要求,改革创新、真抓实干,为我区努力打造“现代都会、创业沃土、品质城区、惠民福地”这一宏伟目标做出新的更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)做好党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的学习宣传贯彻工作。
(二)做好学习型党组织建设工作。
(三)做好新闻宣传和舆论管理引导工作。
(四)做好社会主义核心价值体系建设。
(五)做好公共文化服务体系建设。
(六)加强队伍建设,不断增强宣传思想文化系统干部的素质。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 中共台江区委宣传部收入预算为355.79,其中:当年财政拨款收入355.43万元,上年结转收入0.36万元。相应安排支出预算355.43万元,其中:人员支出145.16万元,对个人和家庭补助支出26.06万元,公用支出24.53万元,项目支出159.68万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共财政预算拨款支出355.43万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行(宣传事务)195.75万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出和公用支出。
(二)其他宣传事务支出159.68万元。主要用于各类宣传活动、重大节庆活动、新闻协调、理论工作、中心组经费等项目支出。
六、政府性基金支出预算情况
2016年度政府性基金支出0元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为3.51万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行费3.13万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2016年不安排此项经费。
(二)公务接待费
2016年预算安排0.38万元。主要用于承办省、市级宣传部门指定活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降79.89%,主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排3.13万元,其中:公务用车运行费3.13万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)9.58%,主要原因是: 公车随着使用年限增长,维修费用增多;社会单位停车费上涨。
附件: 2016年部门预算公开附表(部门收支预算总表、部门公共财政拨款支出预算表、部门政府性基金拨款支出预算表、“三公”经费财政拨款支出预算表)