喜报!台江审计论文荣登《中国审计》杂志
台江区审计局《基层审计整改工作中存在的问题及对策建议》论文,获得审计署充分肯定,荣登《中国审计》杂志第10期,作为先进经验向全国推广。
论文为何能够刊登?
现在带你走进背后的故事
论文结合近年来台江区本级预算执行和其他财政收支审计工作实践,围绕党管审计和审计整改工作深度融合的有效切入点,总结分析基层审计整改工作中存在的主要问题,为基层审计整改工作提出可行性强、可复制推广的对策建议,切实推进审计整改工作抓紧抓实抓到位,做好审计整改后半篇文章。
创新工作机制
审计整改“有责有序”
台江区审计局在开展区本级预算执行和其他财政收支审计项目时,严格落实重大事项请示报告制度,将主要发现问题及相关建议以要情专报形式向区委审计委员会报告。区委审计委员会主任高度重视,主持召开审计委员会工作会议,部署决策审计整改工作,针对规范国有资产管理、完善评审流程机制、提高财政资金配置和预算资金使用效率、加强招商项目质量、加强财会人员队伍建设等方面作出决定,压实审计整改主体责任。
加大考核力度
审计整改“有力有效”
为进一步落实审计查出问题整改责任制,台江区审计局制定《审计查出问题整改落实责任制绩效考核方案》,每年与区效能办联合督查各单位审计查出问题的整改落实情况。区效能办对未按照承诺期限完成整改的单位,专报区委、区政府,按规定予以追责问责。并结合审计整改“回头看”、“动态化管理”等多种方式优化整改措施,确保审计发现问题条条有整改、件件有着落。
强化部署推进
审计整改“彰显成效”
在“边审边改边规范”的基础上,台江区审计局通过审计整改促进增收节支和挽回经济损失、盘活资金等5300多万元,追回国有房产670平方米,推动出台《关于进一步加强财务管理的若干措施》、《行政事业单位国有资产管理暂行办法》《预算执行进度考核办法》等规章制度,为台江“打造活力商都、滨江福地、高水平建设现代化国际城市核心区”保驾护航。
来源:台江区审计局
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